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贵州省交通厅征稽局——审计科工作职责

 

  征稽局审计科按照局领导和上级审计部门的要求以及财务隶属关系、国有资产监督管理关系,履行下列审计监督职责和开展系统内部审计指导工作:
1、研究制定内部审计工作发展规划和规章、制度、办法等;
2、检查、督促各处、所,指导本系统按照国家有关规定建立健全内部审计制度,开展内部审计工作;
3、下达年度审计工作计划,明确工作重点,提出具体工作要求;
4、组织开展系统内部审计和审计调查;
(1)对本单位及各处、所的财务收支、经济活动进行审计。
(2)对本单位及各处、所预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。
(3)按照干部管理权限,对本单位内设机构及各处、所领导人员的任期经济责任进行审计。
(4)对本单位及各处、所固定资产投资项目进行审计。
(5)对本单位及各处、所经济管理和效益情况进行审计。
(6)对养路费征收管理和基本建设资金管理使用情况进行审计或审计调查。
(7)对本单位及各处、所内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。
(8)对本单位有关经济合同签订、国有资产处置、设备更新和技术改造等重要经济活动进行监督。
(9)对本单位经济管理中的重要问题开展审计调查,对国家财经法规和本单位规章制度的执行情况进行检查。
5、组织内部审计理论研究,培训内部审计人员;
6、总结、交流内部审计工作经验,表彰、宣传内部审计工作先进单位(集体)和个人;
7、配合有关部门对打击报复内部审计人员依法履行审计职责的行为进行调查;
8、积极完成局领导和上级审计部门交办的其他审计事项。